Orden de Compra. Nº2371-892-SE16 "ADQ. HORNO, S/P 948"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-892-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQ. HORNO, S/P 948
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 34327,7313
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialAlegria
Razón Social DARINKA CAROLINA ALEGRIA GUINEZ
R.U.T. 12.882.360-3
Sucursal ComercialAlegria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadHORNO 65 X 65, 02 BANDEJAS, LADRILLO REFRACTARIOHORNO 65 X 65, 02 BANDEJAS, LADRILLO REFRACTARIO $ 180.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.672 $ 180.672
Total Neto $ 180.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.328
TOTAL OC $ 215.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.