Orden de Compra. Nº2371-92-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-47-L123; SP-180 DEL 11.04.2023, EXPEDIENTE 5825, DEL PROGRAMA ATENCION PROTOCOLAR Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-92-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-47-L123; SP-180 DEL 11.04.2023, EXPEDIENTE 5825, DEL PROGRAMA ATENCION PROTOCOLAR Y RELACIONES PUBLICAS, DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-47-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.003.300 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 675450
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LP VISUAL TECHNOLOGY
Razón Social LP VISUAL TECHNOLOGY S.R.L LIMITADA
R.U.T. 76.102.303-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LP VISUAL TECHNOLOGY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE COFFE BREACK ACTIVIDAD DIALOGOS CIUDADANOS (9 DIALOGOS CON UNA ASISTENCIA DE 100 PERSONAS), SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.servicio cofee break para 9 actividades de dialogos ciudadanos $ 3.555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555.000 $ 3.555.000
Total Neto $ 3.555.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 675.450
TOTAL OC $ 4.230.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.