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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-978-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2371-607-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DIDECO/AREA COMUNITARIA/PREVIENE/ D.A.Nº 656 DEL 23.02.2007/ AMBITO TRATAMIENTO/ S/P 1038 / APROBADO EN COFIN DAF 58 DEL 07-11-2007 |
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Proveniente de Licitación
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2371-607-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
5957,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA ISABEL OSSO RIVERA
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R.U.T. |
7.027.973-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| PENDON 1 X 1,5 MTS. PVC, INYECCION TINTA SOLVENTADA, FILTRO UV., IMPRESO A 4 COLORES CON ATRIL ALUMI | 1 | Unidad | PENDON 1 X 1,5 MTS. PVC, INYECCION TINTA SOLVENTADA, FILTRO UV., IMPRESO A 4 COLORES CON ATRIL ALUMI | PENDON 1 X 1,5 MTS. IMPRESO A 4 COLORES CON ATRIL ALUMINIO |
$ 31.355,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.355
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$ 31.355
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Total Neto
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$ 31.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.957
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$ 37.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.