Orden de Compra. Nº2371-984-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2371-612-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-984-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2371-612-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DIDECO/AREA COMUNITARIA/ COMUNA SEGURA/ PROGRAMA PREVENCION EN SEGURIDAD CIUDADANA, D.A. Nº 428 DEL 29.01.2007/ S/P 1044 / APROBADO EN COFIN DAF 59 DEL 08-11-2007
Proveniente de Licitación 2371-612-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna -1
Impuesto 31726,2
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LO OVALLE LIMITADA
R.U.T. 76.392.360-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
TE CLUB ROJO 100 UNIDADES20CajaTE CLUB ROJO 100 UNIDADESTE EN BOLSA EN CAJA DE 100 INIDADES $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
50121538
JUREL UNICA 425 GRS20TarroJUREL UNICA 425 GRSJUREL EN TARRO $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
50171551
Sal FINA DOÑA EULALIA 1 KILO20kilogramoSal FINA DOÑA EULALIA 1 KILOSAL FINA EN BOLSA DE 1 KILO $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50221001
POROTOS CAMPO LINDO 1 KILO20kilogramoPOROTOS CAMPO LINDO 1 KILOPOROTOS BURROS EN ENVASE DE 1 KILO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50221001
LENTEJAS CAMPO LINDO 1 KILO20kilogramoLENTEJAS CAMPO LINDO 1 KILOLENTEJAS EN ENVASES DE 1 KILO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50221101
ARROZ ARUBA KILO PREGRANEADO20kilogramoARROZ ARUBA KILO PREGRANEADOARROZ PREGRANEADO EN ENVASE DE 1 KILO $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180
50161509
AZUCAR MAN 1 KILO40kilogramoAZUCAR MAN 1 KILOAZUCAR IANSA EN ENVASE DE 1 KILO $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
50131702
LECHE EN POLVO 1 KILO IDEAL20kilogramoLECHE EN POLVO 1 KILO IDEALLECHE EN POLVO DE 1 KILO $ 3.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.140 $ 63.140
50151513
ACEITE OLIN20LitroACEITE OLINACEITE VEGETAL EN BOTELLA DE 1 LITRO $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
50192901
TALLARINES ACONCAGUA ( CAROZZI) 400 GRS40PaqueteTALLARINES ACONCAGUA ( CAROZZI) 400 GRSTALLERINES 77 DE 400 grs. $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
14111704
PAPEL HIGIENICO NOBLE ORQUIDEA20PaquetePAPEL HIGIENICO NOBLE ORQUIDEAPAPEL HIGIENICO CONFORT, EN PAQUETES DE 4 ROLLOS CADA UNO $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
50192901
FIDEOS ACONCAGUA ( CAROZZI) 400 GRS40PaqueteFIDEOS ACONCAGUA ( CAROZZI) 400 GRSFIDEOS, EN PAQUETES DE 400 grs. $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
Total Neto $ 166.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.726
TOTAL OC $ 198.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.