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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2371-997-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2371-837-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DIDECO/AREA COMUNITARIA/ PUBLOS ORIGINARIOS/ D.A. Nº 2768 DEL 18.12.2006, PROGRAMA AMPLIACION Y PROFUNDIZACION PATRIMONIO CULTURAL MAPUCHE EN LA NOVENA REGION/ S/P 671/ APROBADO EN COFIN 70 DEL 21/12/2006/ ORDEN DE COMPRA GENERA CONTRATO |
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Proveniente de Licitación
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2371-837-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DEL CONSISTORIAL 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Fernando Nuñez Rosas
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R.U.T. |
6.166.092-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Fernando Nuñez R = Buses Longuisur | 1 | Unidad | Fernando Nuñez R = Buses Longuisur | ARRIENDO DE BUS CON CAPACIDAD PARA 50 PASAJEROS DESDE CERRO NAVIA HASTA COMUNIDAD DE PELECO TEODORO SMITCH PROVINCIA DE CAUTIN 9ª REGION, SALIDA 21:00 DEL 21-12-2006, REGRESO 19:00 DEL 23-12-2006. |
$ 825.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 825.000
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$ 825.000
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Total Neto
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$ 825.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 0
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$ 825.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.