Orden de Compra. Nº2373-166-SE24 "LIC. ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA ID: 2373-14-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-166-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra LIC. ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA ID: 2373-14-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 35657184,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141731
Boquillas1GlobalDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 686 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024.ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA CESFAM QUINTA BELLA. EL CONTRATO SERA DESDE EL DIA SIGUIENTE QUE APRUEBA EL CONTRATO Y SE EXTENDERA HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS MATERIALES, NO PODRA SER SUPERIOR A 4 DIAS HABILES DESDE EL CORREO DEL ITS. $ 187.669.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.669.390 $ 187.669.390
Total Neto $ 187.669.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.657.184
TOTAL OC $ 223.326.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.