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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2373-166-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIC. ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA ID: 2373-14-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2373-14-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Recoleta N° 2774 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Recoleta N° 2774 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
35657184,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta N° 2774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141731
| Boquillas | 1 | Global | DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 686 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA CESFAM QUINTA BELLA. EL CONTRATO SERA DESDE EL DIA SIGUIENTE QUE APRUEBA EL CONTRATO Y SE EXTENDERA HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS MATERIALES, NO PODRA SER SUPERIOR A 4 DIAS HABILES DESDE EL CORREO DEL ITS. |
$ 187.669.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.669.390
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$ 187.669.390
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Total Neto
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$ 187.669.390
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.657.184
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$ 223.326.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.