Orden de Compra. Nº2373-172-SE24 "LIC. ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA ID: 2373-9-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-172-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2024
Nombre de la Orden de Compra LIC. ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA ID: 2373-9-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-9-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 14606972
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA.
Razón Social Sociedad Comercial Noriega Limitada
R.U.T. 76.254.982-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL NORIEGA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1GlobalDE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 699 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2024.ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA CESFAM PATRICIO HEVIA. ELCONTRATO SERA DESDE EL DIA SIGUIENTE QUE APRUEBA ELCONTRATO Y SE EXTENDERA HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS MATERIALES,NO PODRA SER SUPERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE ELCORREO DEL ITS. $ 76.878.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.878.800 $ 76.878.800
Total Neto $ 76.878.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.606.972
TOTAL OC $ 91.485.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.