Orden de Compra. Nº2373-208-SE23 "LIC SUMINISTRO DE TELAS NP 063 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-208-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2023
Nombre de la Orden de Compra LIC SUMINISTRO DE TELAS NP 063
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.024 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 257244,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino108Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1830 de fecha 25.10.2021.Tela Polivinilo PVC. De acuerdo a Nota de Pedido N° 063. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.720 $ 387.720
82121501
Diagramación108Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1830 de fecha 25.10.2021.Armado de Lienzos. De acuerdo a Nota de Pedido N° 063. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
82101501
Letreros publicitarios29Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1830 de fecha 25.10.2021.Sintra. De acuerdo a Nota de Pedido N° 063. $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.050 $ 187.050
44121634
Rollos dispensadores de pegamento29Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1830 de fecha 25.10.2021.Adhesivo Similar a Control TAC 3M. De acuerdo a Nota de Pedido N° 063. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500
43212107
Trazadoras de gráficos29Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1830 de fecha 25.10.2021.Plotter de Corte. De acuerdo a Nota de Pedido N° 063. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.550 $ 114.550
82121505
Impresión promocional o publicitaria18Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1830 de fecha 25.10.2021.Termolaminado. De acuerdo a Nota de Pedido N° 063. $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100
Total Neto $ 1.353.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.245
TOTAL OC $ 1.611.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.