Orden de Compra. Nº
2373-236-SE22
"
LIC. SOPORTE LOGISTICO NP 014
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2373-236-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
LIC. SOPORTE LOGISTICO NP 014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2373-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
Av. Recoleta N° 2774
Comuna
Recoleta
Impuesto
1098487,37747
Dirección de Envío de la Factura
Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAIXO
Razón Social
KAIXO SPA
R.U.T.
76.970.892-8
Sucursal
KAIXO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10101704
Carpas
1
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.
CARPA DE 10X10 MTS (100 MTS²)
$ 336.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.134
$ 336.134
43221506
Consola de teleconferencia
1
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.
AMPLIFICACIÓN COMPLETA CON CONSOLA 48 CANALES PARA 1000 P.
$ 714.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714.286
$ 714.286
56121701
Estantes
15
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.
MÓDULOS DE 2.40X1.50 MTS
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 945.375
$ 945.378
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
10
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014
FRESNEL 2.000.
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.270
$ 672.269
20101603
Pantalla de agujero de colada
9
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014
PANTALLA LED P8 O P6 CON CONTROLADORES.
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.043
$ 605.042
26111601
Generadores diesel
1
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014
GENERADOR DE 60 KVA
$ 302.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.521
$ 302.521
30161702
Tarimas
10
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.
TRUS FRONTAL.
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.100
$ 252.101
30161702
Tarimas
10
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.
TRUS CONTRA.
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.100
$ 252.101
53102404
Mallas o patas
4
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.
PATAS AUTOSOPORTADAS.
$ 336.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344.536
$ 1.344.538
56101504
Sillas
500
Unidad
DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014
SILLAS PLEGABLES NEGRAS.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 357.000
$ 357.143
Total Neto
$ 5.781.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.098.487
TOTAL OC
$ 6.880.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.