Orden de Compra. Nº2373-236-SE22 "LIC. SOPORTE LOGISTICO NP 014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-236-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2022
Nombre de la Orden de Compra LIC. SOPORTE LOGISTICO NP 014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 1098487,37747
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIXO
Razón Social KAIXO SPA
R.U.T. 76.970.892-8
Sucursal KAIXO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101704
Carpas1UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.CARPA DE 10X10 MTS (100 MTS²) $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134
43221506
Consola de teleconferencia1UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.AMPLIFICACIÓN COMPLETA CON CONSOLA 48 CANALES PARA 1000 P. $ 714.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.286 $ 714.286
56121701
Estantes15UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.MÓDULOS DE 2.40X1.50 MTS $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.375 $ 945.378
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014FRESNEL 2.000. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.270 $ 672.269
20101603
Pantalla de agujero de colada9UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014PANTALLA LED P8 O P6 CON CONTROLADORES. $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.043 $ 605.042
26111601
Generadores diesel1UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014GENERADOR DE 60 KVA $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521
30161702
Tarimas10UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.TRUS FRONTAL. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101
30161702
Tarimas10UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.TRUS CONTRA. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101
53102404
Mallas o patas4UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014.PATAS AUTOSOPORTADAS. $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.536 $ 1.344.538
56101504
Sillas500UnidadDE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 014SILLAS PLEGABLES NEGRAS. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.143
Total Neto $ 5.781.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.098.487
TOTAL OC $ 6.880.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.