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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2373-330-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIC. SUMINISTRO DE TELAS. NP 041 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2373-2-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Recoleta N° 2774 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Recoleta N° 2774 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
27075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta N° 2774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.993-5 |
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Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 5 | Metro Cuadrado | DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 041. | PORTAPENDÓN ROLLER GRAFF. |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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23153401
| Sistemas de aplicación de cola o adhesivo | 10 | Metro Cuadrado | DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDO N° 041. | ADHESIVO DUSTED CRYSTAL. |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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Total Neto
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$ 142.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.075
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$ 169.575
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.