Orden de Compra. Nº2373-335-SE25 "LIC SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION "INAGURACION DE FARMACIA POPULAR RICARDO SILVA SOTO, SUCURSAL MIGUEL LAWNER". NP 016. DE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2373-335-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC SOPORTE LOGISTICO PARA LA REALIZACION "INAGURACION DE FARMACIA POPULAR RICARDO SILVA SOTO, SUCURSAL MIGUEL LAWNER". NP 016. DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2373-61-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta 2774, Recoleta
Comuna *
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 2774, Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GINEBRA MULTISERVICIOS
Razón Social GINEBRA MULTISERVICIOS SPA
R.U.T. 77.432.734-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GINEBRA MULTISERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101602
Servicios de fiestas en carpas1UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Toldo de 150 m2. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
90101602
Servicios de fiestas en carpas100UnidadDe acuerdo a Decreto Exento N° 2428 de fecha 10 de Diciembre de 2024.Silla Chiavari color blanco. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.