Orden de Compra. Nº2374-433-SE21 "ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS Y SERV SOPORTE 1 AÑO 2374-58-L121"
Recuerde que el responsable del pago es Cementerio General
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2374-433-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS Y SERV SOPORTE 1 AÑO 2374-58-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2374-58-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES CEMENTERIO
Razón Social Cementerio General
R.U.T. 61.608.001-6
Dirección de Unidad de Compra Profesor Zañartu 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cementerio General
R.U.T. 61.608.001-6
Dirección de Facturación Profesor Zañartu 951
Comuna Recoleta
Impuesto 830045,4
Dirección de Envío de la Factura Profesor Zañartu 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A.
Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A
R.U.T. 78.611.770-4
Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1GlobalArriendo de 5 fotocopiadoras por 12 meses preferentemente marca Samsung, incluyendo sus insumos: tóner, unidad de imagen (tambor). Arriendo de 5 fotocopiadoras por 12 meses. Incluye: Mantenciones Preventivas. Mantenciones Correctivas. Suministros excepto papel. Repuestos. Garantía 12 Meses $ 4.368.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368.660 $ 4.368.660
Total Neto $ 4.368.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 830.045
TOTAL OC $ 5.198.705


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.