Orden de Compra. Nº2374-508-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Cementerio General
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2374-508-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES CEMENTERIO
Razón Social Cementerio General
R.U.T. 61.608.001-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta 1490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cementerio General
R.U.T. 61.608.001-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 951
Comuna Recoleta
Impuesto 63906
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LYJ
Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA
R.U.T. 76.258.116-7
Sucursal COMERCIAL LYJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos2 (1018366 )ANTICORROSIVO TRICOLOR PINTURA GRIS 1 GALÓN 1038434(1018366) ANTICORROSIVO TRICOLOR PINTURA GRIS 1 GALÓN ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.980 $ 22.980
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas10 (1018630 )PERFIL ÁNGULO VH DOBLADO 3 MM ESPESOR 50X50X3MM 6.0 MT 1038702(1018630) PERFIL ÁNGULO VH DOBLADO 3 MM ESPESOR 50X50X3MM 6.0 MT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
41104210
2239-10-LP12
Disolventes10 (919352 )DISOLVENTE DIDEVAL BENCINA BLANCA 1 LITRO 934352(919352) DISOLVENTE DIDEVAL BENCINA BLANCA 1 LITRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas5 (959688 )DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L 976688(959688) DILUYENTE DYNAL AGUARRAS MINERAL 1 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (1018684 )BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD 1038758(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPÓSITO 3 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.788 $ 10.788
31211904
2239-10-LP12
Brochas6 (1526209 )BROCHA ESTAMPA PRO 2 UNIDAD 1528088(1526209) BROCHA ESTAMPA PRO 2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.734 $ 7.734
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar8 (915660 )RODILLO PATACON 18 CM UNIDAD 930660(915660) RODILLO PATACON 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.584 $ 17.584
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua9 (1013921 )ESMALTE AL AGUA GALAN COLORES FUERTES GALON 3,8 L 1033275(1013921) ESMALTE AL AGUA GALAN COLORES FUERTES GALON 3,8 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.910 $ 152.910
Total Neto $ 336.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.906
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 400.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.