Orden de Compra. Nº2374-524-CM18 "2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es Cementerio General
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2374-524-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES CEMENTERIO
Razón Social Cementerio General
R.U.T. 61.608.001-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta 1490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cementerio General
R.U.T. 61.608.001-6
Dirección de Facturación Av. Profesor Zañartu 951
Comuna Recoleta
Impuesto 18434
Dirección de Envío de la Factura Av. Profesor Zañartu 951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz
Razón Social HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 83.535.000-2
Sucursal Hales Hnos y Cia Ltda - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111201
2239-9-LP13
Películas de polietileno1 (1351842 )MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 1 M X 10 MICRAS ROLLO 1378142(1351842) MANGA PLÁSTICA FENIX POLIETILENO TRANSPARENTE 1 M X 10 MICRAS ROLLO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 98.000
Descuento $ 980
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.434
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.