Orden de Compra. Nº
2375-192-CM16
"
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2375-192-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_NUNOA
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T.
69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T.
69.070.500-1
Dirección de Facturación
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
5208,166
Dirección de Envío de la Factura
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
2
(1109689) CORRECTOR PELIKAN BOTELLA 20 ML UNIDAD 1129689
(1109689) CORRECTOR PELIKAN BOTELLA 20 ML UNIDAD; Código: 25378;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 638
$ 638
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)
2
(1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS 1192555
(1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS; Código: 11833;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.226
$ 4.226
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
4
(1332110) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5915 AMARILLA 100 X 75 MM UNIDAD 1358248
(1332110) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5915 AMARILLA 100 X 75 MM UNIDAD; Código: 80901;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.632
$ 1.632
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel
1
(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2 72427
(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2; Código: 12625;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.926
$ 1.926
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico
1
(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334
(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12611;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 775,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 775
$ 775
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso
2
(1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD 1024569
(1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD; Código: 11820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.422
$ 3.422
44121618
2239-4-LP14
Tijeras
1
(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073
(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764
$ 764
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
10
(1007346) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA CELESTE UNIDAD 1025346
(1007346) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA CELESTE UNIDAD; Código: 12294CE;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
2
(1007646) CORCHETERA BOSTITCH B515 UNIDAD 1025646
(1007646) CORCHETERA BOSTITCH B515 UNIDAD; Código: 89412;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.082
$ 9.082
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
2
(1007746) DESTACADOR MON AMI CAM057 JUMBO NARANJA UNIDAD 1025746
(1007746) DESTACADOR MON AMI CAM057 JUMBO NARANJA UNIDAD; Código: 80350NJ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 730
$ 730
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta
1
(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 1025776
(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: 99298;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.916
$ 2.916
Total Neto
$ 27.661
Descuento
$ 250
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.208
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 32.619
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.