Orden de Compra. Nº2375-192-CM16 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2375-192-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_NUNOA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO
Comuna Ñuñoa
Impuesto 5208,166
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector2 (1109689) CORRECTOR PELIKAN BOTELLA 20 ML UNIDAD 1129689(1109689) CORRECTOR PELIKAN BOTELLA 20 ML UNIDAD; Código: 25378;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638 $ 638
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)2 (1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS 1192555(1166383) PAPEL LASER EQUALIT OFICIO 75 GRAMOS ALBURA 98% 500 HOJAS; Código: 11833;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.226 $ 4.226
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo4 (1332110) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5915 AMARILLA 100 X 75 MM UNIDAD 1358248(1332110) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5915 AMARILLA 100 X 75 MM UNIDAD; Código: 80901;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632 $ 1.632
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2; Código: 12625;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926 $ 1.926
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico1 (976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12611;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775 $ 775
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso2 (1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD 1024569(1006569) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO UNIDAD; Código: 11820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.422 $ 3.422
44121618
2239-4-LP14
Tijeras1 (1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD; Código: 25202;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos10 (1007346) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA CELESTE UNIDAD 1025346(1007346) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA CELESTE UNIDAD; Código: 12294CE;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras2 (1007646) CORCHETERA BOSTITCH B515 UNIDAD 1025646(1007646) CORCHETERA BOSTITCH B515 UNIDAD; Código: 89412;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.082 $ 9.082
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1007746) DESTACADOR MON AMI CAM057 JUMBO NARANJA UNIDAD 1025746(1007746) DESTACADOR MON AMI CAM057 JUMBO NARANJA UNIDAD; Código: 80350NJ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730 $ 730
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta1 (1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 1025776(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: 99298;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.916 $ 2.916
Total Neto $ 27.661
Descuento $ 250
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.208
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.