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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2375-582-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FERIA EXPO MANUALIDADES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_NUNOA |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
1516200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cía. de Promociones Montes Ltda. |
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Razón Social |
Compañía de Promociones Montes Ltda.
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R.U.T. |
79.767.070-7 |
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Sucursal |
Cía. de Promociones Montes Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993002) FERIAS - 1010002 | (993002) FERIAS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(79)
;SERVICIO POR $ 10.000(8)
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$ 7.980.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980.000
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$ 7.980.000
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Total Neto
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$ 7.980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.516.200
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 9.496.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.