Orden de Compra. Nº2375-619-CM17 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2375-619-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_NUNOA
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO
Comuna Ñuñoa
Impuesto 7410,57
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
2239-7-LP12
Insecticidas1 (975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC; Código: 87202;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.128 $ 2.128
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (975148) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M 2 ROLLOS 990148(975148) TOALLA DE PAPEL ELITE 300 M 2 ROLLOS; Código: 12569;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.087 $ 12.087
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12611;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas1 (1339613) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE AROMA LIMA LIMON MULTIUSO 35 UNIDADES 1365816(1339613) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE AROMA LIMA LIMON MULTIUSO 35 UNIDADES; Código: 36370LL;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 UNIDAD; Código: 12567;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.530 $ 17.530
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE ENVASE 3 ROLLOS 24 M UNIDAD 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE ENVASE 3 ROLLOS 24 M UNIDAD; Código: 12625;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674 $ 2.674
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.442 $ 1.442
Total Neto $ 39.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.411
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 46.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.