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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2375-620-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TINTA TAMPOM-DOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_NUNOA |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
4765,5135 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. IRARRAZAVAL 2434 - 3º PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
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Razón Social |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
81.771.100-6 |
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Sucursal |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 15 | | (1108504) TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD 1128504 | (1108504) TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.335
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$ 25.335
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Total Neto
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$ 25.335
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Descuento
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$ 253
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.766
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 29.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.