Orden de Compra. Nº2376-1-SE23 "PINTURA DE EDIFICIOS Y OTROS DIVERSOS SECTORES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-1-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-01-2023
Nombre de la Orden de Compra PINTURA DE EDIFICIOS Y OTROS DIVERSOS SECTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28 del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. SAN EUGENIO Nº 40
Comuna Ñuñoa
Impuesto 2816348,53
Dirección de Envío de la Factura AV. SAN EUGENIO Nº 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad comercializadora Northia SPA
Razón Social Sociedad comercializadora Northia SPA
R.U.T. 76.582.567-9
Sucursal Sociedad comercializadora Northia SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1Unidad no definidaDOM. ORD DOM Nº 03. PINTURA FACHADA BLOCK Nº 36 ALCALDE MONCKEBERG Nº 776-842, VILLA FREI.DA Nº 1161 (04.08.22). DA Nº 300 (22.02.22) PINTURA DE EDIFICIOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.  $ 14.822.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.822.887 $ 14.822.887
Total Neto $ 14.822.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.816.349
TOTAL OC $ 17.639.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.