Orden de Compra. Nº2376-1041-CM16 "DAF, D.Contabilidad, adq.art.de of. y aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-1041-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra DAF, D.Contabilidad, adq.art.de of. y aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550
Comuna Ñuñoa
Impuesto 15608,8952
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel1 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2; Código: 12625;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926 $ 1.926
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (976325) PAPEL HIGIÉNICO TECNOROLL PAPEL HIGIENICO JUMBO 4 ROLLOS X 500M PACK 4 ROLLOS 991325(976325) PAPEL HIGIÉNICO TECNOROLL PAPEL HIGIENICO JUMBO 4 ROLLOS X 500M PACK 4 ROLLOS; Código: 11729;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.032 $ 15.032
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1006579) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 90-95% UNIDAD 1024579(1006579) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 90-95% UNIDAD; Código: 11821;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas4 (1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.656 $ 3.656
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas2 (1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES 1024709(1006709) PILA DURACELL AA PACK 4 UNIDADES; Código: 12421;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.736 $ 3.736
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes2 (1233584) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK FRESHMATIC MAR DE AZUL REPUESTO 250 ML UNIDAD 1259655(1233584) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK FRESHMATIC MAR DE AZUL REPUESTO 250 ML UNIDAD; Código: 24236MA;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.722 $ 9.722
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes2 (1315420) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 360 CC PARAISO AZUL UNIDAD 1341524(1315420) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 360 CC PARAISO AZUL UNIDAD; Código: 88280;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
53131624
2239-7-LP12
toallitas húmedas2 (1339613) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE AROMA LIMA LIMON MULTIUSO 35 UNIDADES 1365816(1339613) TOALLITAS HUMEDAS LYSOL DESINFECTANTE AROMA LIMA LIMON MULTIUSO 35 UNIDADES; Código: 36370LL;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654
Total Neto $ 82.628
Descuento $ 476
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.609
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 97.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.