Orden de Compra. Nº2376-272-SE26 "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, SECTOR SUR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-272-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO AREAS VERDES, SECTOR SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL N° 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº 1970
Comuna Ñuñoa
Impuesto 4273387,47
Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº 1970
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUCLEO PAISAJISMO SPA
Razón Social NUCLEO PAISAJISMO SPA
R.U.T. 96.816.640-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUCLEO PAISAJISMO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
77111603
Servicios de recuperación de terrenos1Unidad no definidaDEPTO DE ORNATO. "SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, SECTOR SUR". OT 10 "ARBOLADO URBANO" (14.04.26) . DA N° 3275 (30.12.25).   $ 22.491.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.491.513 $ 22.491.513
Total Neto $ 22.491.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.273.387
TOTAL OC $ 26.764.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.