Orden de Compra. Nº2376-293-SE10 "ORNAMENTACION CON GLOBOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-293-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORNAMENTACION CON GLOBOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO.
Comuna Ñuñoa
Impuesto 24305,75
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.G.S. globos publicitarios decoraciones
Razón Social CARLOS SEGUNDO GONZALEZ SOLAR
R.U.T. 4.747.165-6
Sucursal C.G.S. globos publicitarios decoraciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables1GlobalORNAMENTACION CON GLOBOS IMPRESOSORNAMENTACION CON GLOBOS IMPRESOS $ 127.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.925 $ 127.925
Total Neto $ 127.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.306
TOTAL OC $ 152.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.