Orden de Compra. Nº2376-322-SE14 "SERVICIO MANO DE OBRA. DIDECO. DA N°788"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-322-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANO DE OBRA. DIDECO. DA N°788
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Irarrázaval 2434 - Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL N° 3550
Comuna Ñuñoa
Impuesto 881947,13
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL N° 3550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RUDELIO FERNANDO
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA RUDELIO TORO VERGARA Y COMPA
R.U.T. 76.240.667-5
Sucursal RUDELIO FERNANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIO MANO DE OBRA. DIDECO. DA N°788 (28.05.14)  $ 4.641.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.641.827 $ 4.641.827
Total Neto $ 4.641.827
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 881.947
TOTAL OC $ 5.523.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.