Orden de Compra. Nº2376-425-SE09 "Adq.art.de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-425-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Adq.art.de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO.
Comuna Ñuñoa
Impuesto 21446,06
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar1GlobalArt.de oficina y aseo, M/P Dic.Asesoría Jurídica  $ 112.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.874 $ 112.874
Total Neto $ 112.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.446
TOTAL OC $ 134.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.