Orden de Compra. Nº2376-630-CA07 "Adq.art.de oficina y aseo, M/p Nov. Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-630-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Adq.art.de oficina y aseo, M/p Nov. Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adq.art.de oficina y aseo, M/P Nov. Dideco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra IRARRAZAVAL 3550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO.
Comuna -1
Impuesto 91181,57
Dirección de Envío de la Factura AV. IRARRÁZAVAL 3550. OFICINA ATENCIÓN AL VECINO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio1GlobalArtículos de escritorioAdq.art.de oficina y aseo, M/P Nov. Dideco $ 479.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.903 $ 479.903
Total Neto $ 479.903
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.182
TOTAL OC $ 571.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.