Orden de Compra. Nº2376-659-AG24 "Adquisición de Letrero Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-614-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-659-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Letrero Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-614-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Comuna Ñuñoa
Impuesto 81700
Dirección de Envío de la Factura AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NANCY DEL CARMEN GARCIA CERPA
Razón Social NANCY DEL CARMEN GARCIA CERPA
R.U.T. 11.475.503-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NANCY DEL CARMEN GARCIA CERPA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadADQUISICIÓN DE LETRERO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000
Total Neto $ 430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.700
TOTAL OC $ 511.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.475.503-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.120.165-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.908.901-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.