Orden de Compra. Nº2376-710-SE20 "ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-710-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRÁZAVAL 2434, BODEGA SUBTERRÁNEO. EDIFICIO SSPP.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación BROWN NORTE N°164. DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
Comuna Ñuñoa
Impuesto 4213725
Dirección de Envío de la Factura BROWN NORTE N°164. DIRECCIÓN DE OPERACIONES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada
Razón Social Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada
R.U.T. 76.507.554-8
Sucursal Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132202
Dediles1Unidad no definidaADQ DE IMPLEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD, DE ACUERDO CONTRATO ESTABLECIDO A TRAVÉS DE DA N°852 (06.08.20). *150 cajas de guantes de nitrilo, talla L. *3.000 buzos desechables, tallas XL. *300 lt de alcohol gel. *200 lt de alcohol liquido al 70% *50 Bidones de 20 lt de Amonio Cuaternario. *500 unidades de Toalla nova individual.  $ 22.177.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.177.500 $ 22.177.500
Total Neto $ 22.177.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.213.725
TOTAL OC $ 26.391.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.