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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2376-880-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. IRARRÁZAVAL N°2434 - PISO 3, DPTO DE ADQUISICIONES. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
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R.U.T. |
69.070.500-1 |
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Dirección de Facturación |
AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
3912993 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. IRARRÁZAVAL N° 2434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMORY LIMITADA |
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Razón Social |
comercializadora amory limitada
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R.U.T. |
76.295.536-9 |
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Sucursal |
AMORY LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161510 2239-8-LP14
| Sistemas de barreras de vallas | 490 | | (1099255 )VALLA - CONASET 1119255 | (1099255) VALLA - CONASET ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 46.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.883.000
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$ 22.883.000
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Total Neto
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$ 22.883.000
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Descuento
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$ 2.288.300
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.912.993
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 24.507.693
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.