Orden de Compra. Nº2377-1369-CM13 "ART. DE LIBRERIA S/P 1295"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-1369-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ART. DE LIBRERIA S/P 1295
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 25383,9069
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)4 (228299) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER CAJA 10 RESMAS 228299(228299) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER CAJA 10 RESMAS; Código: 11833;Región : RM $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar1 (252304) SOBRE ADETEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 252304(252304) SOBRE ADETEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 87773;Región : RM $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849 $ 849
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos200 (734271) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA BRILLANTE VERDE OFICIO UNIDAD 734271(734271) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA BRILLANTE VERDE OFICIO UNIDAD; Código: 80167VE;Región : RM $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60105704
2239-24-LP09
Barras de pegamento libres de ácido50 (738342) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR UNIDAD 738342(738342) ADHESIVO TORRE BARRA 21 GR UNIDAD; Código: 25118;Región : RM $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44122010
2239-24-LP09
Divisores170 (738672) SEPARADOR HALLEY OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO SET 738672(738672) SEPARADOR HALLEY OFICIO 6 DIVISIONES COLOR OPACO SET; Código: 83912;Región : RM $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 134.949
Descuento $ 1.349
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.384
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 158.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.