Orden de Compra. Nº2377-212-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-116-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-212-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-116-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2377-116-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado preobligacion-231 del sistema $1.500.000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 60 dias flujo de caja
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación Avenida Americo Vespucio 6886
Comuna La Florida
Impuesto 239495,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Americo Vespucio 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARÍA JEANNETTE
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERBENA Y ANIS LTDA.
R.U.T. 76.597.455-0
Sucursal MARÍA JEANNETTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161701
Gladiolos cortados1UnidadSERVICIO DE FLORES, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA, ADJUNTAR OFERTA ECONÓMICA CON EL VALOR DE CADA RAMO, TRAER MUESTRA DE DEL ARREGLO GRANDE PARA CEREMONIAS, UNA VEZ QUE CIERRE LA LICITACIÓN, SE GENERARA UNA ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO $1.500.000SERVICIO DE FLORES $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.