Orden de Compra. Nº2377-220-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-244-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-220-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-244-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1395 del sistema 1642200.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación Avenida Americo Vespucio 6886
Comuna La Florida
Impuesto 262200
Dirección de Envío de la Factura Avenida Americo Vespucio 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DACA SPA
R.U.T. 76.700.747-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUA PURIFICADA Y HIELO VITALY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE 10 EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA FRÍA CALIENTE, EL SERVICIO DEBE INCLUIR LA REPOSICIÓN DE 600 BIDONES DE AGUA DE 20 LITROS Y 3.000 VASOS POLIPAPEL DE 8oz, EN LA CANTIDAD QUE EL REQUIRENTE SOLICITE, EL CONTRATO DE ARRIENDO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 12 MESES. CON FACTURACIÓN MENSUAL. ADJUNTAR COTIZACION VALORIZADA DEL SERVICIO Y FICHA TÉCNICA.  $ 1.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
Total Neto $ 1.380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.200
TOTAL OC $ 1.642.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.