|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-323-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2377-346-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SP 499 COORDINAR SR. JAIME GONZÁLEZ 6365251 |
|
Proveniente de Licitación
|
2377-346-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Florida
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
66500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CRISTIAN ENRIQUE CARO MEDEL
|
|
R.U.T. |
13.053.746-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Mantenimiento 177 extintores, según archivo adjunto (Inclue tarje inspeccion) | 1 | Unidad | Mantenimiento 177 extintores, según archivo adjunto (Inclue tarje inspeccion) | RECARGA DE EXTINTORES SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.500
|
|
$ 416.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.