Orden de Compra. Nº2377-376-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-239-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-376-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-239-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2377-239-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado preobligacion-391 del sistema $963900.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 60 dias flujo de caja
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 153900
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Robinson Hechtle
Razón Social SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE
R.U.T. 9.739.385-0
Sucursal Sonia Robinson Hechtle
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos30UnidadGALVANOS DE CRISTAL GRABADAS EN LASER DE 17X13 CMS EN CAJA VER DOCUMENTO ADJUNTO.Productos ofertados según requerimientos. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros500UnidadLLAVEROS GRABADOS CON LOGO MUNICIPAL CON CAJA.Productos ofertados según requerimientos. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.900
TOTAL OC $ 963.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.