Orden de Compra. Nº2377-461-SE17 "PINTURAS EN TAMBORES DE 200 LITROS S/P N° 380"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-461-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2017
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS EN TAMBORES DE 200 LITROS S/P N° 380
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2377-238-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A FLUJO DE CAJA
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 617500
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Revestimientos Galán y Cia. Ltda.
Razón Social FABRICA GALAN BIDEGAIN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.245.633-8
Sucursal Revestimientos Galán y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura25TamborTAMBORES DE 200 LITROS C/U DE PINTURA LATEX SEGUN SIGUIENTE DETALLE: - 15 TAMBORES COLOR GRIS - 6 TAMBORES COLOR ROJO COLONIAL - 3 TAMBORES COLOR VERDE MUZGO - 1 TAMBOR COLOR BLANCOTAMBORES DE LATEX SEGUN LOS COLORES SOLICITADOS. PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.000 $ 3.250.000
Total Neto $ 3.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.500
TOTAL OC $ 3.867.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.