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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2377-470-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-211-L120 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2377-211-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO A 60 DIAS POR FLUJO DE CAJA,. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 6969 4TO.PISO |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
360620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA ORIENTE N° 6969 4TO.PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Rapel |
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Razón Social |
SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ
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R.U.T. |
16.087.389-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Rapel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | GUANTES DE CABRITILLA, PALAS ASEO METÁLICAS, ESCOBAS RAMA DE 5 COSTURAS PARA TRABAJO PESADO, SEGÚN LISTADO ADJUNTO.- | SE ADJUNTA COTIZACIÓN |
$ 1.898.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.898.000
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$ 1.898.000
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Total Neto
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$ 1.898.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 360.620
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$ 2.258.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.