|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-607-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA RIEGO, SEGUN LISTADO ADJUNTO,. -IDDOC 709047.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 6969, 6TO. PISO |
|
Comuna |
La Florida
|
|
Impuesto |
220747,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 6969, 6TO. PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
El Farolero SPA |
|
Razón Social |
EL FAROLERO SPA
|
|
R.U.T. |
76.861.979-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
El Farolero SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | MATERIALES PARA RIEGO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, SUBIR FICHA TECNICA DETALLANDO LO OFERTADO, Y SUBIR FICHA ECONOMICA INDICANDO VALORES UNITARIOS Y TOTALES, ADJUNTAR TELEFONO Y CORREO PARA COORDINAR EN CASO DE ADJUDICACION, SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES.- | |
$ 1.136.827,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.136.827
|
$ 1.136.827
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.136.827
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 25.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 220.747
|
|
$ 1.382.574
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.