|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-67-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-02-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2377-40-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
COORDINAR DESPACHO AL FONO 2941663 SRTA .-CARMEN ASTUDILLO |
|
Proveniente de Licitación
|
2377-40-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Florida
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
28827,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ABASTECEDORA DE EMPRESAS S A
|
|
R.U.T. |
99.569.240-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131607
| Servicios de distribución de alimentos CAJA DE ALIMENTOS | 35 | Caja | Servicios de distribución de alimentos CAJA DE ALIMENTOS | CAJAS DE ALIMENTOS, CADA UNA CON LO SGTE.: 1 kg. leche en polvo, 1 kg. azúcar, 1 kg. arroz grado 2, 1 lt. aceite, 1 paq. talarines N°87 de 400 grs., 1 kg. Porotos Hallados, 1 paq. de té de 100 bolsitas. * incluir el valor de la caja de cartón. |
$ 4.335,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.725
|
$ 151.725
|
|
|
Total Neto
|
$ 151.725
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.828
|
|
$ 180.553
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.