|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-699-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
14-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2377-685-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SP 1224 DIDECO |
|
Proveniente de Licitación
|
2377-685-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de La Florida
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
123500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JOSE FRANCISCO MEDINA VILLACURA
|
|
R.U.T. |
9.902.343-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141701
| servicio de cafe para capacitacion | 250 | Unidad | servicio de cafe para capacitacion | SERVICIO DE CAFE PARA CAPACITACION 2DIAS 125 PERSONAS C/DIA:TE,CAFE,HIERBAS,AGUA MINERAL,GALLETAS SURTIDAS Y QUEQUE,FRUTOS SECOS Y/O DE LA ESTACION,AZUCAR,ENDULZANTE,VAJILLA Y CUBIERTO,MESA,MANTEL BLANCO,CARPETA AZUL,MONTAJE Y DESMONTAJE,1 GARZON UNI |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 650.000
|
$ 650.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 650.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 123.500
|
|
$ 773.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.