Orden de Compra. Nº2377-71-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-46-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-71-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-46-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2377-46-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 10.777
Comuna La Florida
Impuesto 5605
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 10.777
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Alberto
Razón Social SOCIEDAD PINTURAS PH COLOR LIMITADA
R.U.T. 77.074.009-6
Sucursal Carlos Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadDOS GALONES DE PINTURA, ALTO TRÁFICO, COLOR AMARILLO.PINTURA ALTOTRAFIOC COLOR AMARILLO,MARCAPHCOLOR ,EXTRACUBREIENTE,SECADO RAPIDO,PLAZO DE ENTREGA UN DIA PUESTA ORDEN DE COMPRA,FLETE INCLUIDO $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
31211906
Rodillos de pintar3UnidadTRES RODILLOS DE ALGODON SINTÉTICO.RODILLOS DE ALGODON SINTETICO,PLAZO DE ENTREGA 1 DIA PUESTA ORDEN DE COMPRA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31211904
Brochas3UnidadTRES BROCHAS MEDIDA 3/4.BROCHAS DE 34,PUESTA ORDEN DE COMPRA ,1 DIA ENTREGA, $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
Total Neto $ 29.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.605
TOTAL OC $ 35.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.