|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-769-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 7210 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
|
Comuna |
La Florida
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Transforma Capacitación Ltda. |
|
Razón Social |
TRANSFORMA CAPACITACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.259.970-6 |
|
Sucursal |
Transforma Capacitación Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 10 | | (1561999 )CURSO GENERAL - ATENCION A USUARIOS VALOR POR ALUMNO 1563882 | (1561999) CURSO GENERAL - ATENCION A USUARIOS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 154.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.540.000
|
$ 1.540.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.540.000
|
|
Descuento
|
$ 30.800
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.509.200
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
Esta orden de compra está exenta de impuestos por exento de iva capacitacion
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.