Orden de Compra. Nº2377-849-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-354-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-849-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-354-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2377-354-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 22798,1
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA
Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA
R.U.T. 80.681.400-8
Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1UnidadTERMO ELECTRICO P / 80 LITROS  $ 119.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.990 $ 119.990
Total Neto $ 119.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.798
TOTAL OC $ 142.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.