|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2377-916-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-383-L120 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2377-383-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
|
|
R.U.T. |
69.070.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
vicuña Mackenna n° 10.777 |
|
Comuna |
La Florida
|
|
Impuesto |
585613,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
vicuña Mackenna n° 10.777 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-12-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Teremax |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE TECNOLOGÍA Y OTROS TEREMAX SPA
|
|
R.U.T. |
77.083.201-2 |
|
Sucursal |
Teremax |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111514
| Bloques para mensajes | 7 | Unidad | COMPUTADORES NOTEBOOKS, PROCESADOR INTEL CORE i3,memoria ram 16 GB,ALMACENAMIENTO 1 TB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL, PANTALLA 14" LED. VER TERMINOS ADJUNTO, SE DEBE ADJUNTAR OFERTA ECONOMICA Y TECNICA. | Notebook Dell Vostro 3480 i3-8145U, 16GB RAM, 1TB HD, 14, Windows 10 Pro
Despacho en 3 días desde aceptadas todas las condiciones formales |
$ 440.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.082.177
|
$ 3.082.177
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.082.177
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 585.614
|
|
$ 3.667.791
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.