Orden de Compra. Nº2377-97-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-592-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-97-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-592-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2377-592-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 54126,06
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 55935718
Razón Social Ricardo Guillermo Carvallo Araos
R.U.T. 5.593.571-8
Sucursal 55935718
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26142002
Sistemas de imanes1UnidadOFERTAR VALOR TOTAL, SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 284.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.874 $ 284.874
Total Neto $ 284.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.126
TOTAL OC $ 339.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.