Orden de Compra. Nº2378-12-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2378-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2378-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2378-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/88 del sistema 3498600.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 558600
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Relieves Finos CyP Ltda.
Razón Social relieves finos c y p limitada
R.U.T. 88.248.700-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Relieves Finos CyP Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales140000UnidadFORMULARIO IMPRESO 1/1, COLOR VERDE, 90 GRAMOS, LARGO 360ml, ANCHO 215ml, 4 PREPICADOS, 5 FOLIOS, LINEAS DE CORTE DIBUJADAS Y PREPICADAS, TAMAÑO LEGAL, NUMERACION CORRELATIVA DESDE EL N°000001.  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000
Total Neto $ 2.940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.600
TOTAL OC $ 3.498.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.866.147-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.