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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2378-55-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-37-LQ25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2378-37-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
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Dirección de Facturación |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
43182689,0756108 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AMERICO VESPUCIO 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 165,006618293 | Global | Dicha propuesta tiene por objeto la adquisición de áridos y materiales para la ejecución de diversos proyectos en el espacio público de la comuna, a través de entrega parcializada y según requerimiento solicitado por la unidad técnica. | Se ofrecen aridos y materiales de construccion, se incluye despacho y descarga. |
$ 1.377.383,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.277.311
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$ 227.277.311
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Total Neto
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$ 227.277.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.182.689
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$ 270.460.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.