Orden de Compra. Nº2380-1010-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2380-435-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1010-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-435-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Habilitacion Ramadas Fiestas Patrias Año 2007
Proveniente de Licitación 2380-435-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna -1
Impuesto 80560
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL MOLINA ROJAS
R.U.T. 7.337.833-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121809
Paja120UnidadPajaESTERAS (TOTORA) $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
11121809
Paja10Metro LinealPajaCOIRON $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 424.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.560
TOTAL OC $ 504.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.