Orden de Compra. Nº2380-1058-AG26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA PISTA ATLÉTICA (DIDECO), SEGÚN OS N° 152628, (R..M.M)."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1058-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA PISTA ATLÉTICA (DIDECO), SEGÚN OS N° 152628, (R..M.M).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 21684,7
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Caja01 CAJA DE MASKING TAPE DE 20 UNIDADES GRUESA.  $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
44122003
Tablas para sujetar50Unidad50 TABLAS DE APOYO PORTA PAPELES DE MADERA TAMAÑO OFICIO.  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.350 $ 72.350
44121704
Lápiz pasta50Unidad50 LAPICERAS COLOR AZUL.  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
26111702
Pilas alcalinas20Unidad20 PILAS AA.  $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
Total Neto $ 114.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.685
TOTAL OC $ 135.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.