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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-1058-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE LA PISTA ATLÉTICA (DIDECO), SEGÚN OS N° 152628, (R..M.M). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
21684,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Caja | 01 CAJA DE MASKING TAPE DE 20 UNIDADES GRUESA. | |
$ 31.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.800
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$ 31.800
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44122003
| Tablas para sujetar | 50 | Unidad | 50 TABLAS DE APOYO PORTA PAPELES DE MADERA TAMAÑO OFICIO. | |
$ 1.447,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.350
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$ 72.350
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44121704
| Lápiz pasta | 50 | Unidad | 50 LAPICERAS COLOR AZUL. | |
$ 78,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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26111702
| Pilas alcalinas | 20 | Unidad | 20 PILAS AA. | |
$ 304,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.080
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$ 6.080
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Total Neto
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$ 114.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.685
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$ 135.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.