Orden de Compra. Nº
2380-1069-AG20
"
O/S 109271
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2380-1069-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2020
Nombre de la Orden de Compra
O/S 109271
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T.
69.030.200-4
Dirección de Facturación
CHACABUCO 857
Comuna
Copiapó
Impuesto
183510,55
Dirección de Envío de la Factura
CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social
NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T.
6.624.354-0
Sucursal
Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
4
Unidad no definida
TINETAS DE LATEX ROJO
$ 48.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.956
$ 194.956
31211506
Pinturas de látex
4
Unidad no definida
TINETAS LATEX AZUL
$ 48.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.956
$ 194.956
31211507
Pinturas en aerosol
30
Unidad no definida
SPRAY GRIS
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.310
$ 98.310
60121001
Pinturas
21
Unidad no definida
TINTE DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES
$ 3.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.283
$ 80.283
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad no definida
RODILLOS DE ESPONJA 5CM
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA DE 12
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad no definida
RODILLOS DE ESPONJA 18
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.750
$ 8.750
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad no definida
RODILLOS CHIPORRO
$ 2.394,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
31211507
Pinturas en aerosol
30
Unidad no definida
SPRAY BLANCO
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.340
$ 74.340
31211507
Pinturas en aerosol
30
Unidad no definida
SPRAY NEGRO
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.340
$ 74.340
31211506
Pinturas de látex
8
Unidad no definida
TINETAS LATEX BLANCO
$ 25.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.000
$ 204.000
Total Neto
$ 965.845
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.511
TOTAL OC
$ 1.149.356
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.