Orden de Compra. Nº2380-1069-AG20 "O/S 109271"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1069-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2020
Nombre de la Orden de Compra O/S 109271
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 183510,55
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO
R.U.T. 6.624.354-0
Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex4Unidad no definida TINETAS DE LATEX ROJO $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.956 $ 194.956
31211506
Pinturas de látex4Unidad no definida TINETAS LATEX AZUL $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.956 $ 194.956
31211507
Pinturas en aerosol30Unidad no definida SPRAY GRIS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.310
60121001
Pinturas21Unidad no definida TINTE DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.283 $ 80.283
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definida RODILLOS DE ESPONJA 5CM $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definida RODILLO ESPONJA DE 12 $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definida RODILLOS DE ESPONJA 18 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definida RODILLOS CHIPORRO $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
31211507
Pinturas en aerosol30Unidad no definida SPRAY BLANCO $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.340 $ 74.340
31211507
Pinturas en aerosol30Unidad no definida SPRAY NEGRO $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.340 $ 74.340
31211506
Pinturas de látex8Unidad no definida TINETAS LATEX BLANCO $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
Total Neto $ 965.845
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.511
TOTAL OC $ 1.149.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.