Orden de Compra. Nº2380-1081-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2380-476-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1081-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2380-476-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION ROPA DE TRABAJO CHOFERES I. MUNICIPALIDAD.
Proveniente de Licitación 2380-476-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna -1
Impuesto 18857,5
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PATRICIA ALEJANDRA NAZAR SALAME
R.U.T. 10.664.162-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
PARKA TELA OXFORD FORRO POLAR LOGO BORDADO5UnidadPARKA TELA OXFORD FORRO POLAR LOGO BORDADOTELA OXFORD, CON FORRO POLAR, LOGO BORDADO 3 L, 2 XL, 1 M $ 19.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.250 $ 99.250
Total Neto $ 99.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.858
TOTAL OC $ 118.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.