Orden de Compra. Nº2380-1084-SE09 "ADQUISICION DE PAÑUELOS "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1084-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAÑUELOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
Comuna Copiapó
Impuesto 63878
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bordadosjordan
Razón Social wilfredo robles carvajal
R.U.T. 10.113.898-4
Sucursal bordadosjordan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos200Unidad no definidaPAÑUELOS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.200 $ 336.200
Total Neto $ 336.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.878
TOTAL OC $ 400.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.